Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96784
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.033
Retención DNCP
₲ 967
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-120685
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.832.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302801
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales