Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.236
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119490
Monto Contrato
₲ 119.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.343.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.343.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional