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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 20.682.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.668.396

Retención DNCP
₲ 73.704
Retención IVA
₲ 564.060
Retención Renta
₲ 376.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS MIGUEL SANABRIA SAMANIEGO
RUC
443840-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-118148
Monto Contrato
₲ 29.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.097.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.097.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300317
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para Instalacion Electrica y Sistema de Prevencion contra Incendios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior