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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 1.290.060
Nro. Solicitud de Transferencia
43576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.824

Retención DNCP
₲ 4.597
Retención IVA
₲ 35.183
Retención Renta
₲ 23.456
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Abierto N° 06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-108710
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.481.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292061
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Fumagaciones
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior