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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0034681
Monto de la Factura
₲ 717.520
Nro. Solicitud de Transferencia
165681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.348

Retención DNCP
₲ 2.557
Retención IVA
₲ 19.569
Retención Renta
₲ 13.046
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
21/11/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-148315
Monto Contrato
₲ 4.350.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.137.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.137.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica