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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.976

Retención DNCP
₲ 14.251
Retención IVA
₲ 109.064
Retención Renta
₲ 72.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-140546
Monto Contrato
₲ 17.779.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.642.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.642.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica