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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002311
Monto de la Factura
₲ 482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.584

Retención DNCP
₲ 1.700
Retención IVA
₲ 13.145
Retención Renta
₲ 13.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206338
Monto Contrato
₲ 27.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.299.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.299.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH