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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002910
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.592

Retención DNCP
₲ 2.218
Retención IVA
₲ 16.636
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18-21
Código de Contratación (CC)
CD-12019-21-206338
Monto Contrato
₲ 27.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.299.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.299.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH