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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046966
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13005-17-137575
Monto Contrato
₲ 15.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.168.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.168.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324309
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados