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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 16.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.191.402

Retención DNCP
₲ 56.888
Retención IVA
₲ 439.855
Retención Renta
₲ 439.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171616
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.140.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358553
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado