Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0002629
Monto de la Factura
₲ 7.694.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.240.592
Retención DNCP
₲ 27.140
Retención IVA
₲ 209.842
Retención Renta
₲ 209.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-214465
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412097
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores