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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003664
Monto de la Factura
₲ 1.643.175
Nro. Solicitud de Transferencia
81840
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.116

Retención DNCP
₲ 5.797
Retención IVA
Retención Renta
₲ 44.814
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203735
Monto Contrato
₲ 52.056.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.793.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.793.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399471
Nombre de la Licitación
08 - Servicios de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud