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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003242
Monto de la Factura
₲ 1.003.600
Nro. Solicitud de Transferencia
179011
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.433

Retención DNCP
₲ 3.541
Retención IVA
₲ 27.371
Retención Renta
₲ 27.371
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203735
Monto Contrato
₲ 52.056.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.793.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.793.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399471
Nombre de la Licitación
08 - Servicios de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud