Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068919
Monto de la Factura
₲ 3.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.247.547
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201490
Monto Contrato
₲ 32.809.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.003.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.965.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta