Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 4.738.812
Nro. Solicitud de Transferencia
63213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.506.525
Retención DNCP
₲ 16.887
Retención IVA
₲ 129.240
Retención Renta
₲ 86.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137497
Monto Contrato
₲ 60.961.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.020.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.969.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323493
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu