Datos del Pago
Nro. de Factura
005/10
Monto de la Factura
₲ 3.187.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
005/10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1381
Monto Contrato
₲ 3.187.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.187.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.187.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186155
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales