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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 9.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.687.218

Retención DNCP
₲ 32.554
Retención IVA
₲ 249.137
Retención Renta
₲ 166.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-119748
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.089.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.089.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290580
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders