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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 7.010.489
Nro. Solicitud de Transferencia
140668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.603.371

Retención DNCP
₲ 24.728
Retención IVA
₲ 191.195
Retención Renta
₲ 191.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23027-20-191538
Monto Contrato
₲ 91.136.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.409.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.409.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380424
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia