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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 478.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133221
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92607
Monto Contrato
₲ 30.774.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.314.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.314.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE TELAS, UNIFORMES Y CONFECCIONES PARA LA DGVS, INS, DNERHS, Y NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)