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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013085
Monto de la Factura
₲ 69.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.112.256

Retención DNCP
₲ 247.744
Retención IVA
₲ 1.896.000
Retención Renta
₲ 1.264.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102233
Monto Contrato
₲ 69.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.112.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.112.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)