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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589

Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96258
Monto Contrato
₲ 66.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.974.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.974.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271592
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Gastos Ceremoniales y Servicios Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3