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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 7.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.823.770

Retención DNCP
₲ 25.571
Retención IVA
₲ 195.695
Retención Renta
₲ 130.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98043
Monto Contrato
₲ 13.396.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.740.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.740.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3