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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009942
Monto de la Factura
₲ 6.814.365
Nro. Solicitud de Transferencia
179711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.584.422

Retención DNCP
₲ 25.762
Retención IVA
₲ 72.743
Retención Renta
₲ 131.438
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99259
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.718.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.718.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL TRANSLADO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)