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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003432
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964

Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88209
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.151.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.151.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276453
Nombre de la Licitación
CD 03/2014 Reparación de los Videoendoscopios marca Fujinon
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional