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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0010358
Monto de la Factura
₲ 3.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177700
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.058

Retención DNCP
₲ 14.088
Retención IVA
₲ 108.927
Retención Renta
₲ 108.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-193866
Monto Contrato
₲ 95.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.278.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.278.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386396
Nombre de la Licitación
Servicio de internet de contingencia
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.