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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 13.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.687.760

Retención DNCP
₲ 47.512
Retención IVA
₲ 367.364
Retención Renta
₲ 367.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23033-19-184904
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.128.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.128.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367919
Nombre de la Licitación
CD Nº 01/19 Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble - Plurianual 19/20
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes