Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016391
Monto de la Factura
₲ 6.101.720
Nro. Solicitud de Transferencia
132612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.801
Retención DNCP
₲ 21.301
Retención IVA
₲ 166.411
Retención Renta
₲ 221.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-232794
Monto Contrato
₲ 145.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.754.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.754.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435068
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.