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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000056
Monto de la Factura
₲ 7.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162209
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.726.629

Retención DNCP
₲ 25.368
Retención IVA
₲ 196.145
Retención Renta
₲ 196.145
Multa
₲ 41.371

Datos del Contrato

Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218686
Monto Contrato
₲ 176.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.098.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.098.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma