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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006597
Monto de la Factura
₲ 13.087.330
Nro. Solicitud de Transferencia
162939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.315.773

Retención DNCP
₲ 46.163
Retención IVA
₲ 356.927
Retención Renta
₲ 356.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219264
Monto Contrato
₲ 15.233.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.335.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.335.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección para el Personal de Mantenimiento del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional