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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.160.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-54616
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.097.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.097.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DEL LOCAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura