Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000224
Monto de la Factura
₲ 2.532.465
Nro. Solicitud de Transferencia
128340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.887
Retención DNCP
₲ 9.209
Retención IVA
₲ 69.067
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23035-23-232683
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.770.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.770.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal