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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012223
Monto de la Factura
₲ 2.910.565
Nro. Solicitud de Transferencia
70027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.817.956

Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 79.379
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23035-23-232683
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.770.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.770.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal