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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000632
Monto de la Factura
₲ 3.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47723
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.506

Retención DNCP
₲ 13.994
Retención IVA
₲ 107.100
Retención Renta
₲ 71.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-74888
Monto Contrato
₲ 112.867.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.334.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.334.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA RECERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS JURIDICOS Y DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas