Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001118
Monto de la Factura
₲ 20.577.480
Nro. Solicitud de Transferencia
117398
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.577.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-74888
Monto Contrato
₲ 112.867.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.334.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.334.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA RECERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS JURIDICOS Y DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas