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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70814
Monto Contrato
₲ 79.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.633.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.690.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica