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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004200
Monto de la Factura
₲ 403.333
Nro. Solicitud de Transferencia
36524
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.554

Retención DNCP
₲ 1.423
Retención IVA
₲ 11.000
Retención Renta
₲ 11.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178900
Monto Contrato
₲ 23.760.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360429
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer