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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004293
Monto de la Factura
₲ 835.634
Nro. Solicitud de Transferencia
77761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.370

Retención DNCP
₲ 2.948
Retención IVA
₲ 22.790
Retención Renta
₲ 22.790
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178900
Monto Contrato
₲ 23.760.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.584.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360429
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos Institucionales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer