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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006944
Monto de la Factura
₲ 18.472.950
Nro. Solicitud de Transferencia
124264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.567.440

Retención DNCP
₲ 65.830
Retención IVA
₲ 503.808
Retención Renta
₲ 335.872
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159817
Monto Contrato
₲ 42.202.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.133.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.133.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil