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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014481
Monto de la Factura
₲ 370.438
Nro. Solicitud de Transferencia
94511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.091

Retención DNCP
₲ 1.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155221
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.722.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335729
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional