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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 5.081.520
Nro. Solicitud de Transferencia
50742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.832.433

Retención DNCP
₲ 18.109
Retención IVA
₲ 138.587
Retención Renta
₲ 92.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153336
Monto Contrato
₲ 6.921.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.582.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.582.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336885
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores - Ad Referendum
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas