Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031801
Monto de la Factura
₲ 5.757.462
Nro. Solicitud de Transferencia
62850
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.577.891
Retención DNCP
₲ 21.975
Retención IVA
₲ 45.479
Retención Renta
₲ 112.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155820
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.222.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.222.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas