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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004440
Monto de la Factura
₲ 15.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.502.473

Retención DNCP
₲ 54.345
Retención IVA
₲ 415.909
Retención Renta
₲ 277.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159216
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.502.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.502.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py