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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0167254
Monto de la Factura
₲ 49.080.325
Nro. Solicitud de Transferencia
94423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.674.497

Retención DNCP
₲ 174.904
Retención IVA
₲ 1.338.554
Retención Renta
₲ 892.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155316
Monto Contrato
₲ 49.080.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.674.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.674.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341487
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad