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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.786.855

Retención DNCP
₲ 104.055
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 804.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164754
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.786.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.786.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS PARA SERVIDORES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)