Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018373
Monto de la Factura
₲ 2.646.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181103
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.018
Retención DNCP
₲ 9.102
Retención IVA
₲ 187.640
Retención Renta
₲ 46.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157357
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.969.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.969.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PARA LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados