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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 3.029.449
Nro. Solicitud de Transferencia
107753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.951

Retención DNCP
₲ 10.796
Retención IVA
₲ 82.621
Retención Renta
₲ 55.081
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153785
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.832.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.832.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339139
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de motores generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4