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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000301
Monto de la Factura
₲ 8.032.120
Nro. Solicitud de Transferencia
161869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.565.673

Retención DNCP
₲ 28.331
Retención IVA
₲ 219.058
Retención Renta
₲ 219.058
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160559
Monto Contrato
₲ 17.889.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.850.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.850.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VETERINARIOS PARA EL RC 4"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1