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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 11.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.246.311

Retención DNCP
₲ 42.144
Retención IVA
₲ 322.527
Retención Renta
₲ 215.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
65/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160073
Monto Contrato
₲ 11.826.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.246.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.246.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5