Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036795
Monto de la Factura
₲ 5.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.726.590
Retención DNCP
₲ 17.700
Retención IVA
₲ 136.855
Retención Renta
₲ 136.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161266
Monto Contrato
₲ 35.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.948.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.948.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1