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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035232
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161266
Monto Contrato
₲ 35.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.948.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.948.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1